索引号: |
003083446/201106-00056 |
信息分类: |
本部门决算 |
内容分类: |
|
发布日期: |
2011-06-15 |
发布机构: |
市民政局 |
文号: |
|
名称: |
淮北市民政局2010年度部门决算情况 |
关键词: |
|
有效期至: |
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索引号: |
003083446/201106-00056 |
信息分类: |
本部门决算 |
内容分类: |
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发文日期: |
2011-06-15 |
发布机构: |
市民政局 |
文号: |
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关键词: |
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名称: |
淮北市民政局2010年度部门决算情况 |
淮北市民政局2010年度部门决算情况
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作者:市民政局 发布时间:2011-06-15 00:00
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收入支出决算总表 |
财决01表 |
编制单位:淮北市民政局部门决算报表汇总 |
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款 |
1 |
14,386,280.50 |
一、一般公共服务 |
36 |
|
一、基本支出和项目支出 |
58 |
19,812,599.00 |
其中:政府性基金 |
2 |
3,304,000.00 |
二、外交 |
37 |
|
工资福利支出 |
59 |
5,084,306.34 |
二、行政单位预算外资金收入 |
3 |
|
三、国防 |
38 |
|
商品和服务支出 |
60 |
4,609,440.51 |
三、上级补助收入 |
4 |
577,000.00 |
四、公共安全 |
39 |
|
对个人和家庭的补助 |
61 |
5,846,293.38 |
四、事业收入 |
5 |
3,126,850.00 |
五、教育 |
40 |
|
对企事业单位的补贴 |
62 |
|
其中:事业单位预算外资金收入 |
6 |
3,101,850.00 |
六、科学技术 |
41 |
|
赠与 |
63 |
|
五、经营收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
42 |
|
债务利息支出 |
64 |
|
六、附属单位缴款 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
43 |
16,405,098.00 |
基本建设支出 |
65 |
|
七、其他收入 |
9 |
2,069,528.24 |
九、医疗卫生 |
44 |
|
其他资本性支出 |
66 |
4,272,558.77 |
其中:从其他部门取得的财政拨款 |
10 |
|
十、环境保护 |
45 |
|
贷款转贷及产权参股 |
67 |
|
非本级财政拨款 |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
46 |
|
其他支出 |
68 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
47 |
|
二、上缴上级支出 |
69 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
48 |
|
三、经营支出 |
70 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
49 |
|
四、对附属单位补助支出 |
71 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
50 |
|
|
72 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
51 |
|
|
73 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
52 |
|
|
74 |
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
53 |
|
|
75 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
54 |
553,501.00 |
|
76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备管理事务 |
55 |
|
|
77 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
56 |
|
|
78 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
57 |
2,854,000.00 |
|
79 |
|
本年收入合计 |
23 |
20,159,658.74 |
本年支出合计 |
80 |
19,812,599.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
617,014.91 |
结余分配 |
81 |
576,575.55 |
上年结转和结余 |
25 |
657,388.43 |
交纳所得税 |
82 |
|
基本支出结转和结余 |
26 |
549,733.23 |
提取职工福利基金 |
83 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
27 |
|
转入事业基金 |
84 |
576,575.55 |
项目支出结转和结余 |
28 |
107,655.20 |
其他 |
85 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
29 |
107,655.20 |
年末结转和结余 |
86 |
1,044,887.53 |
经营结余 |
30 |
|
基本支出结转和结余 |
87 |
956,025.01 |
|
31 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
88 |
33,198.85 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
89 |
88,862.52 |
|
33 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
90 |
88,862.52 |
|
34 |
|
经营结余 |
91 |
|
合计 |
35 |
21,434,062.08 |
合计 |
92 |
21,434,062.08 |
注:本表为自动生成表。 |
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